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昆明市妇女联合会(机关)
2025年部门预算公开目录
第一部分 昆明市妇女联合会(机关)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市妇女联合会(机关)2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市妇女联合会(机关)
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
妇联是在党的领导下的各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。市妇联主要职能包括以下9个方面:
1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及市委、省妇联的工作部署和要求,确定全市妇女工作的指导方针和目标任务,指导各县(市)区妇联和市级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作,并进行业务指导。
2.团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设,开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等项活动,实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明工程”,促进全市经济和社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观,指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,宣传各行各业先进妇女,推动“女性形象”工程的实施,开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
4.依法维护妇女儿童的合法权益,维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事, 促进妇女儿童事业的发展。
6.负责妇联组织自身建设,增强基层妇女工作的活力。协助县(市)区委和市级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设,组织、指导全市妇联干部的教育培训工作,指导各级妇联加强基层妇女组织建设,开展妇女理论研究,为各级妇联工作提供理论服务。
7.负责与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系,开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊,发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
8.承担昆明市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、组织联络部、宣传部、发展部、家庭儿童部、权益部和机关党总支。我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
2025年,将召开昆明市妇女第十七次代表大会。昆明市妇联工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,继续围绕“3815”战略目标,聚焦“六个春城”,强化思想政治引领,聚力5大行动,在省、市发展大局中作出妇联应有的贡献。
一是做广思想引领行动。强化思想政治引领,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,通过“互联网+宣传”,“巾帼志愿服务+宣传”等方式,线上线下开展宣传宣讲,推进党的创新理论深入人心。坚决落实全面从严治党战略方针,压实全面从严治党责任,持续深化清廉云南建设昆明实践“十大行动”,常态化开展督促检查,推动形成管党治党整体合力,营造风清气正的政治生态。
二是推进组织破难行动。深化妇联改革,大力实施基层妇联组织“两个覆盖”行动,对已建成各级妇联组织进一步巩固提升实现工作职能全覆盖,符合成立条件的“三新”领域组织实现全覆盖。通过开展分级分类培训、学习、交流,打造具有昆明特色的覆盖形式,创建特色品牌,有效带动深化组织建设和改革工作。
三是做优巾帼建功行动。抓实妇女创业创新,围绕新时期妇女创业特点,要把做好家政进社区、建设美丽庭院工作,以及开展妇女手工艺、妇女非遗传承人等的宣传、培训、扶持作为工作重点,在带动妇女创业就业、帮助妇女增收致富,进而促进当地经济发展等方面更好地发挥作用,突出妇联组织联系广泛的优势,在搭建平台、整合资源、凝聚力量等方面发挥桥梁纽带作用。
四是做强家庭文明行动。把家庭家教家风建设、妇女儿童规划实施工作与儿童友好城市建设工作有机结合,整合资源,形成合力,扎实推进儿童友好城市建设,进一步扩大儿童友好城市建设在全市的影响力,提高公众对儿童友好城市建设工作的知晓率和参与度,为顺利通过国家验收做好准备。
五是做实关爱帮扶行动。织密妇女儿童维权保护网,做细做实“化解矛盾风险.维护社会稳定”专项行动,推动全市“12338”维权服务中心建设,推广未成年人“法律生日”活动,进一步深化“巾帼暖人心”“巾帼法治乡村行”等活动,促进妇女儿童获得感、幸福感、安全感持续增强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制26人,工勤人员编制4人,事业编制0人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人,其中:离休2人,退休27人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,989,853.20元,其中:一般公共预算12,989,853.20元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加1,433,898.96元,增长12.41%,主要原因分析:昆明市妇女联合会(机关)2025年人员变动,人员经费及公用经费较2024年减少;召开昆明市第十七届妇女代表大会、举办昆明市妇女联合会第十七届执行委员会素质能力提升、昆明市第28期科级女干部暨妇联主席综合素质提升,项目经费较2024年增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,989,853.20元,其中:本年收入12,989,853.20元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,989,853.20元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元,事业收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加1,433,898.96元,增长12.41%,主要原因分析:昆明市妇女联合会(机关)2025年人员变动,人员经费及公用经费较2024年减少,召开昆明市第十七届妇女代表大会、举办昆明市妇女联合会第十七届执行委员会素质能力提升、昆明市第28期科级女干部暨妇联主席综合素质提升,项目经费较2024年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,989,853.20元。财政拨款安排支出12,989,853.20元,其中:基本支出9,119,853.20元,与上年对比减少86,101.04元,降低0.94%,主要原因分析:昆明市妇女联合会(机关)2025年人员变动,人员经费及公用经费较2024年减少;项目支出3,870,000.00元,与上年对比增加1,520,000.00元,增长64.68%,主要原因分析:召开昆明市第十七届妇女代表大会、举办昆明市妇女联合会第十七届执行委员会素质能力提升、昆明市第28期科级女干部暨妇联主席综合素质提升,项目经费较2024年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)机关财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列201一般公共服务支出9,853,341.20元。其中:
2012901行政运行经费5,983,341.20元,主要用于机关人员工资及维护机关正常运转;
2012999其他群众团体事务支出3,870,000.00元,主要用于保证全市妇联系统维护妇女儿童权益、促进女性发展工作等项目的顺利开展。
208社会保障和就业支出1,776,793.00元。其中:
2080501行政单位离退休支出835,200.00元,主要用于保障行政单位离退休人员相关费用。
2080502事业单位离退休支出306,000.00元,主要用于保障事业单位离退休人员相关费用。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出635,593.00元,主要用于缴纳行政事业单位干部职工养老保险费。
210卫生健康支出759,419.00元。其中:
2101101行政单位医疗538,120.00元,主要用于缴纳行政单位干部职工医疗保险费;
2101103公务员医疗补助198,360.00元,主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助;
2101199其他行政事业单位医疗支出22,939.00元,主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。
221住房保障支出600,300.00元。其中:
2210201住房公积金600,300.00元,主要用于缴纳干部职工住房公积金。
(二)机关财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组(其中:基本支出9,119,853.20元,项目支出3,870,000.00元)。
301工资福利支出6,914,011.00元(其中:基本支出6,914,011.00元,项目支出0元);
30101基本工资1,541,460.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资;
30102津贴补贴1,974,528.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴;
30103奖金1,523,855.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金;
30108机关事业单位基本养老保险缴费635,593.00元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;
30110职工基本医疗保险缴费313,780.00元,主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出;
30111公务员医疗补助缴费198,360.00元,主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出;
30112其他社会保障缴费26,775.00元,主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出;
30113住房公积金600,300.00元,主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出;
30199其他工资福利支出99,360.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的其他工资福利。
302商品服务支出3,960,302.20元(其中:基本支出840,302.20元,项目支出3,120,000.00元);
30201办公费827,880.00元(其中:基本支出57,880.00元,项目支出770,000.00元),主要反映机关事业单位办公费支出;
30202印刷费20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位印刷费支出;
30207邮电费35,873.00元(其中:基本支出35,873.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位邮电费支出;
30211差旅费176,700.00元(其中:基本支出66,700.00元,项目支出110,000.00元),主要反映机关事业单位差旅费支出;
30213维修(护)费46,400.00元(其中:基本支出46,400.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位维修(护)费支出;
30215会议费930,000.00元(其中:基本支出100,000.00元,项目支出830,000.00元),主要反映机关事业单位会议费支出;
30216培训费456,600.00元(其中:基本支出11,600.00元,项目支出445,000.00元),主要反映机关事业单位培训费支出;
30217公务接待费5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位公务接待费支出;
30226劳务费30,000.00(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要反映机关事业单位劳务费支出;
30227委托业务费860,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出860,000.00元),主要反映机关事业单位委托业务费支出;
30228工会经费30,829.20元(其中:基本支出30,829.20元,项目支出0元),主要反映机关事业单位工会经费支出;
30229福利费87,000.00元(其中:基本支出87,000.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位福利费支出;
30239其他交通费用341,220.00元(其中:基本支出341,220.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出;
30299其他商品服务支出112,800.00元(其中:基本支出37,800.00元,项目支出75,000.00元),主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助1,365,540.00元;
30305生活补助1,141,200.00元,主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出;
30307医疗费补助224,340.00元,主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
399其他支出750,000.00元。
39999其他支出750,000.00元,主要反映春蕾学生的生活费及学费。
五、市对下专项转移支付情况
“2012999其他群众团体事务支出”750,000.00元,主要用于对下转移支付五华区财政支付春蕾学生的生活费及学费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额30,000.00元,其中:政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市妇女联合会(机关)部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市妇女联合会(机关)部门2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2025年因公出国(境)费未增长,主要原因为:2025年未安排因公出国(境)人次。
(二)公务接待费
昆明市妇女联合会(机关)2025年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0元,增长0%,预计国内公务接待批次为1次,共计接待10人次。
2024年公务接待费未增长,主要原因为:本着厉行节约原则,开展相关工作。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市妇女联合会(机关)部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
2024年和2025年公务用车购置及运行维护费均没有预算费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市妇女联合会(机关)2025年项目预算的绩效目标分别为:
1.儿童友好城市建设专项经费:为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府决策部署,按照国家发展改革委、国务院妇儿工委办公室等23部门《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》(发改社会〔2021〕1380号)精神,有序推进昆明市国家儿童友好城市建设工作,开展昆明市儿童友好城市建设工作调研、培训、宣传、督导及评估等。
2.两规宣讲、督导及示范点建设项目经费:完成男女平等基本国策宣讲、受众2000人次,推动3个示范县开展示范工作。
3. 妇联自身建设经费:教育引导妇女群众尤其是未成年人提高自我保护意识;积极搭建维权工作平台,开展市级“妇女儿童法律援助中心(维权岗、站)”、“平安家庭”和零家庭暴力示范社区(村)创建工作;做好禁毒防艾、扫黑除恶、反邪教、关爱农村留守儿童和贫困妇女、贫困家庭等工作;进一步开展“尊重生命.关爱家庭”婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作,推动平安昆明、平安家庭工作开展。将有昆明特色、女性相对集中的行业作为打造特色妇联阵地的重点领域,打造春城之花妇女联合会、春城茗茶妇女联合会、春城数字经济妇女联合会、春城科技创新妇女联合会。
4.“春蕾计划”学费、生活费专项资金:推动女童享有平等接受教育的权利,资助贫困女童完成高中阶段学业,提高妇女的素质和地位,实现男女平等。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括机关财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市妇女联合会(机关)部门2025年机关运行经费安排840,302.20元,与上年对比减少10,817.96万元,降低1.30%,主要原因分析:昆明市妇女联合会(机关)有人员变动,导致机关运行经费缴上年减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市妇女联合会(机关)部门资产总额874,453.61元,其中,流动资产540,727.77元,固定资产333,732.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少35,135.41元,其中固定资产减少35,135.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产13项,账面原值56,485.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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