昆明市妇女联合会部门
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市妇女联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市妇女联合会2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
妇联是在党的领导下的各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。市妇联主要职能包括以下9个方面:
1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及市委、省妇联的工作部署和要求,确定全市妇女工作的指导方针和目标任务,指导各县(市)区妇联和市级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作,并进行业务指导。
2.团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设,开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等项活动,实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明工程”,促进全市经济和社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观,指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,宣传各行各业先进妇女,推动“女性形象”工程的实施,开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
4.依法维护妇女儿童的合法权益,维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事, 促进妇女儿童事业的发展。
6.负责妇联组织自身建设,增强基层妇女工作的活力。协助县(市)区委和市级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设,组织、指导全市妇联干部的教育培训工作,指导各级妇联加强基层妇女组织建设,开展妇女理论研究,为各级妇联工作提供理论服务。
7.负责与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系,开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊,发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
8.承担昆明市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、组织联络部、宣传部、发展部、家庭儿童部、权益部和机关党总支。所属单位3个,分别是:
1.昆明市妇女联合会机关
2.昆明市妇女促进就业中心
3.昆明市妇女儿童活动中心
(三)重点工作概述
一、凝心铸魂,深化思想政治引领工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,通过“互联网+宣传”,“巾帼志愿服务+宣传”等方式,线上线下开展宣传宣讲,推进党的创新理论深入人心,切实担起强化妇女思想政治引领的责任。
二、持续加强政治建设,提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续深化主题学习活动,丰富学习内容和形式,组织党员干部深入学习习近平总书记最新重要讲话精神,深刻领会其核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求,不断提高政治理论水平。
三、强化理论武装,提升党员干部素质。推进理论学习常态化制度化,创新学习形式和载体,开展线上线下相结合的学习活动,将理论学习与实践相结合,引导党员干部紧密联系妇联工作实际,把理论学习与解决妇女群众实际问题、推动妇联事业发展结合起来,推动妇联工作创新发展。
四、夯实基层基础,增强党组织战斗力。加强党组织规范化建设,不断提升党支部战斗堡垒作用, 引导党员干部在工作中勇于担当、积极作为,在服务妇女群众中发挥先锋模范作用,推动党支部规范化建设提质增效,提升党建质量和服务能力。
五、加强党风廉政建设,营造风清气正环境。落实好党风廉政建设责任制,进一步压实主体责任和“一岗双责”,加强对党员干部的廉政教育,增强党员干部的廉洁自律意识。持续整治形式主义、官僚主义,树立正确的政绩观。加强对党员干部的日常监督管理,严格执行工作纪律和规章制度。
六、深入推进“七项行动”,促进妇女儿童事业发展。聚力“六个春城”,着力“七项行动”,全面推进妇女群众思想引领、妇女创业就业、合法权益保障、家庭文明建设、家庭教育、妇联组织建设等各项工作,以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的举措,扎实推进各项工作,不断提高工作质量和水平,推动昆明妇女儿童事业取得更大成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位2个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制55人,其中:行政编制25人,工勤人员编制2人,事业编制28人。在职实有43人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障8人。
离退休人员53人,其中:离休2人,退休51人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,825,569.99元,其中:一般公共预算17,755,945.52元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入1,226,307.28元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入843,317.19元。
与上年对比增加2,237,633.63元,增长12.72%,主要原因分析:昆明市妇女联合会2026年人员变动、增加退休人员职业年金支出,人员经费及公用经费较2025年增加;昆明市妇女联合会新增运维省中心项目、“她”创平台建设项目,项目经费较2025年增加;昆明市妇女促进就业中心妇女创业就业项目经费增加,事业支出较2025年增加;昆明市妇女儿童活动中心纳入其他支出,其他支出较2025年增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17,755,945.52元,其中:本年收入17,755,945.52元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,755,945.52元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,161,129.16元,增长7.00%,主要原因分析:昆明市妇女联合会2026年人员变动、增加退休人员职业年金支出,人员经费及公用经费较2025年增加;昆明市妇女联合会新增运维省中心项目、“她”创平台建设项目,项目经费较2025年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19,825,569.99元。财政拨款安排支出17,755,945.52元,其中:基本支出12,355,945.52元,与上年对比增加4,257,616.16元,增长52.57%,主要原因分析:昆明市妇女联合会2026年增加退休人员职业年金支出,故人员经费增加;项目支出5,400,000.00元,与上年对比增加1,400,000.00元,增长35.00%,主要原因分析:昆明市妇女联合会新增运维省中心项目、“她”创平台建设项目,项目经费较2025年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列201一般公共服务支出11,923,798.52元。其中:
2012901行政运行经费5,486,152.52元,主要用于机关人员工资及维护机关正常运转;
2012950事业运行1,052,646.00元,主要用于下属事业单位工资及维护正常运转;
2012999其他群众团体事务支出5,385,000.00元,主要用于保证全市妇联系统维护妇女儿童权益、促进女性发展等工作项目的顺利开展。
208社会保障和就业支出4,068,800.00元。其中:
2080501行政单位离退休支出1,062,000.00元,主要用于缴纳行政单位离退休相关费用。
2080502事业单位离退休支出775,200.00元,主要用于缴纳事业单位离退休相关费用。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出898,400.00元,主要用于缴纳行政事业单位养老保险费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,333,200.00元,主要用于缴纳行政事业单位职业年金费用。
210卫生健康支出1,051,047.00元。其中:
2101101行政单位医疗581,167.00元,主要用于缴纳行政单位医疗保险费;
2101102事业单位医疗154,050.00元,主要用于缴纳事业单位医疗保险费;
2101103公务员医疗补助280,750.00元,主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助;
2101199其他行政事业单位医疗支出35,080.00元,主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。
221住房保障支出712,300.00元。其中:
2210201住房公积金712,300.00元,主要用于缴纳干部职工住房公积金。
(二)支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组(其中:基本支出12,355,945.52元,项目支出5,400,000.00元)。
301工资福利支出9,345,752.00元(其中:基本支出9,345,752.00元,项目支出0元);
30101基本工资1,896,876.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资;
30102津贴补贴1,744,380.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴;
30103奖金1,377,593.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金;
30107绩效工资542,616.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的绩效工资;
30108机关事业单位基本养老保险缴费898,400.00元,主要反映机关事业单位职工基本养老保险缴费支出;
30109职业年金缴费1,333,200.00元,主要用于反映机关事业单位职工职业年金缴费支出;
30110职工基本医疗保险缴费443,575.00元,主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出;
30111公务员医疗补助缴费280,750.00元,主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出;
30112其他社会保障缴费50,782.00元,主要反映机关事业单位职工工伤、失业保险缴费支出;
30113住房公积金712,300.00元,主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出;
30199其他工资福利支出65,280.00元,主要反映单位在职人员按照规定发放的其他工资福利。
302商品服务支出5,531,351.52元(其中:基本支出881,351.52元,项目支出4,650,000.00元);
30201办公费1,207,481.00元(其中基本支出57,481.00元,项目支出1,150,000.00元),主要反映机关、事业单位办公费支出;
30202印刷费70,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出50,000.00元),主要反映机关、事业单位印刷费支出;
30205水费2,569.00元(其中:基本支出2,569.00元,项目支出0.00元),主要反映事业单位的自来水水费支出;
30206电费3,969.00元(其中:基本支出3,969.00元,项目支出0.00元),主要反映事业单位电费支出;
30207邮电费37,995.00元(其中:基本支出37,995.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位邮电费支出;
30209物业管理费23,400.00元(其中:基本支出8,400.00元,项目支出15,000.00元),主要反映事业单位物业管理费的支出;
30211差旅费141,500.00元(其中:基本支出71,500.00元,项目支出70,000.00元),主要反映机关、事业单位差旅费支出;
30213维修(护)费51,200.00元(其中:基本支出51,200.00元,项目支出0.00元),主要反映机关事业单位维修(护)费支出;
30214租赁费90,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出90,000.00元),主要反映事业单位办公室租赁费支出;
30215会议费100,000.00元(其中:基本支出100,000.00元,项目支出0.00元),主要反映机关事业单位会议费支出;
30216培训费102,800.00元(其中:基本支出12,800.00元,项目支出90,000.00元),主要反映机关事业单位培训费支出;
30217公务接待费5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要反映机关事业单位公务接待费支出;
30226劳务费30,000.00(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要反映机关、事业单位劳务费支出;
30227委托业务费3,050,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出3,050,000.00元),主要反映机关、事业单位委托业务费支出;
30228工会经费37,937.52元(其中:基本支出37,937.52元,项目支出0元),主要反映机关事业单位工会经费支出;
30239其他交通费用320,200.00元(其中:基本支出310,200.00元,项目支出10,000.00元),主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出;
30299其他商品服务支出257,300.00元(其中:基本支出162,300.00元,项目支出95,000.00元),主要反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助2,128,842.00元;
30305生活补助1,837,200.00元,主要反映机关、事业单位离退休人员生活补助支出;
30307医疗费补助291,642.00元,主要反映机关、事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。
399其他支出750,000.00元,主要反映春蕾学生的生活费及学费。
39999其他支出750,000.00元,主要反映春蕾学生的生活费及学费。
五、市对下专项转移支付情况
“2012999其他群众团体事务支出”750,000.00元,主要用于对下转移支付五华区财政支付春蕾学生的生活费及学费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额135,000.00元,其中:政府采购货物预算85,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市妇女联合会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2026年因公出国(境)费未增长,主要原因为:2026年未安排因公出国(境)人次。
(二)公务接待费
昆明市妇女联合会2026年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0元,增长0%,预计国内公务接待批次为1次,共计接待10人次。
2026年公务接待费未增长,主要原因为:本着厉行节约原则,开展相关工作。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
2025年和2026年公务用车购置及运行维护费均没有预算费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市妇女联合会2026年项目预算的绩效目标分别为:
1.儿童友好城市建设专项经费:为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府决策部署,按照国家发展改革委、国务院妇儿工委办公室等23部门《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》(发改社会〔2021〕1380号)精神,有序推进昆明市国家儿童友好城市建设工作,开展昆明市儿童友好城市建设工作调研、培训、宣传、督导及评估等
2.两规宣讲、督导及示范点建设项目经费:完成男女平等基本国策宣讲、受众2000人次,推动3个示范县开展示范工作。
3. 妇联自身建设经费:教育引导妇女群众尤其是未成年人提高自我保护意识;积极搭建维权工作平台,开展市级“妇女儿童法律援助中心(维权岗、站)”、“平安家庭”和零家庭暴力示范社区(村)创建工作;做好禁毒防艾、扫黑除恶、反邪教、关爱农村留守儿童和贫困妇女、贫困家庭等工作;进一步开展“尊重生命.关爱家庭”婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作,推动平安昆明、平安家庭工作开展。将有昆明特色、女性相对集中的行业作为打造特色妇联阵地的重点领域,打造春城之花妇女联合会、春城茗茶妇女联合会、春城数字经济妇女联合会、春城科技创新妇女联合会。
4.“春蕾计划”学费、生活费专项资金:推动女童享有平等接受教育的权利,资助贫困女童完成高中阶段学业,提高妇女的素质和地位,实现男女平等。
5.运维省中心项目经费:昆明市采取管理团队+公益性项目的形式参与运维,选派市妇女儿童活动中心人员和“购买服务”形式,组建一支21人得专业管理团队进入省中心参与运维。在省中心统筹指导下,根据制定的公益服务清单为妇女儿童和家庭提供常态化服务。
6.促进妇女创业就业专项资金项目目标为:昆明市妇女促进就业中心将深入贯彻中国妇女第十三次全国代表大会会议精神、习近平同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话精神,深入实施“创业创新巾帼行动”,不断延伸工作手臂,打造“巾帼帮扶活动品牌”,为创业就业妇女提供创业资金扶持、创业培训、就业帮扶、政策咨询、信息交流、资源共享等多方面、多渠道服务;深入实施“乡村振兴巾帼行动”,持续做好农村妇女技能培训,巾帼产品展销,引入新媒体、新技术,打造“巾帼产业链”,推动巾帼产业融合发展、妇女抱团发展;深入实施“巾帼建功行动”,持续做好对“巾帼产业联合会”等妇女创业平台的指导联系帮扶,鼓励发挥平台主观能动性,自主创造性,加强对创业妇女典型的培训帮扶、教育引导,挖掘培树一批具有“四自”精神的创业典型,助力打造“巾帼人才链”;建立并完善巾帼师资队伍,形成“妇字号”品牌。
7.办公室租赁经费:1、完成妇女创业担保贷款目标任务;2、开展妇女创业就业培训10期,每期50人,全年不少于500人;3、开展妇女创业就业帮扶相关工作。
8.昆明市妇女促进就业中心存量资金:1、完成妇女创业担保贷款目标任务;2、开展妇女创业就业培训10期,每期50人,全年不少于500人;3、开展妇女创业就业帮扶相关工作。
9.妇女儿童工作服务经费项目目标为:1、本年度完成学员招收600人;2、完成3场主题教育活动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括机关财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市妇女联合会2026年机关运行经费安排881,351.52元,与上年对比减少135,892.84元,降低13.36%,主要原因分析:昆明市妇女儿童活动中心纳入2025年其他收入,导致行政运行经费去年减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市妇女联合会2026年委托业务费安排3,272,000.00元,与上年对比增加2,236,000.00元,增长215.83%,主要原因分析:昆明市妇女联合会新增运维省中心项目,导致委托业务费较2025年增加。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市妇女联合会部门资产总额531,100.67元,其中,流动273,338.87元,固定资产257,761.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少343,352.94元,其中固定资产减少75,971.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
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