昆明市妇女促进就业中心2024年度部门决算
作者: 发布时间:2025-10-21 21:46信息来源:昆明市妇女联合会

监督索引号53010000171300201000

昆明市妇女促进就业中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1对全市失业妇女进行就业援助;

2开展就业及创业指导、就业及创业培训;

3为妇女就业和创业争取各类创业资金,开发创业项目;

4对全市14个县(市)区妇联小额贷款工作站的指导和服务工作;

5促进妇女就业和创业的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、培训处、创业担保工作站。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、培训处、创业担保工作站。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人离休0人,退休4

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)贴息贷款帮创业

2024年全市妇联创业担保贷款年度目标任务数为759人,截止到11月4日,完成798,17,589万元,完成目标105%,带动就业2,138人妇促中心本级任务数64完成 711,291万完成目标111%,带动就业225人。广大创业妇女通过获得10-30万元财政贴息贷款,解决了创业路上的资金难题,不但实现了自身发展,也为社会提供了就业岗位,为经济社会发展贡献了巾帼力量。在此项工作中,妇促中心做好四个“积极”。一是积极争取政策支持,2024年,创业贷款贴息比例大幅度调整,在分管领导的带领下多方协调争取到市级财政贴息,为此项工作顺利开展提供了坚实保障。二是积极推进全市目标任务完成,4月,与发展部共同筹办了全市贷款工作动员会,下达了目标任务,统一制定并发放了《昆明市妇联创业担保贷款政策及经办指南》(2,024版)进一步规范了贷款流程;在全年工作推进中,具体做好政策宣传解读,工作经费测算申请,数据统计上报,协调对接财政、人社、就业、承办银行等相关单位,做好工作人员业务培训三是积极开展宣传动员,到各大商圈、街道、社区开展政策讲解,提供“一条龙”服务,广泛挖掘服务资源;四是积极服务县(市)区,在系统使用、资格审查、对接银行等方面,为县(市)区妇联创业贷款工作做好服务指导、查缺补漏、沟通协调等工作。

(二)定向订单提技能

2,024 年,是市妇女促进就业中心持续开展“定向订单式”创业就业培训的第5年,5年共开展培训174期,培训妇女7,141人,线上观看量达数万人次。其中,2024年,开展了16期,培训妇女 806 人,取得了显著成效。一是培训内容丰富多样,涵盖多个领域,今年新增了美丽庭院管理、公共营养师培训、创业女性素养提升等相关课程,为不同兴趣和发展方向的妇女提供了广泛的选择,满足了不同人群需求。二是培训形式灵活创新,根据各县(市)区妇女群众的不同需求,针对有求职意向的妇女群众开展培训时间相对较长的考证班,着重提升通过率,取证率达98%以上;针对想了解行业、扩展知识的妇女群众开展时间相对较短的知识普及班。三是培训效果显著,2024年培训了806 名妇女,共183名群众取得职业资格证书,帮助她们在技能提升、职业发展和拓宽就业渠道等方面取得了实际成效,得到了参训妇女的高度评价。是一体化推进“培训+促就业”工作流程,在4场“考证班”结束后,均举办了小型招聘会。其中:3场“收纳整理师专场招聘会”,1场“公共营养师专场招聘会”共组织50余家企业参加,提供岗位200余个,达成求职意向141人。

(三)搭建平台强服务

妇促中心一直以来致力打造全方位高质量“妇字号”服务品牌不断做大“朋友圈”,纵向链接省、市妇联及基层妇女群众,横向链接人社、就业、商务等职能部门,各类妇女团体、协会、联盟等社会组织。努力构建畅通有效的沟通机制与帮扶机制,通过搭建各类线上线下平台,以女性专场招聘会、创业项目路演会、女性成长读书会、开展对家政行业等与女性创业就业相关的调研活动等,营造良好妇女创业就业氛围,为妇女创业就业强劲赋能。一是举办创业读书会帮女成长,2024年“3.8国际妇女节”期间,分别在石林、五华、呈贡、官渡四个县区举办了4场“春之阅.春之悦”女性成长读书会,参加人数483人;二是召开女性专场招聘会帮女就业,分别于3月、11月在市人力资源中心、昆明学院具体承办了“春风送岗大型妇女专场招聘会”及“女大学生招聘会”,两场大型招聘会共组织400余家企业,提供12,000余个岗位,吸引3,000多人参加,达成初步就业意向500余人;三是举办“创业导师训练营”帮女创业,2024年,妇促中心制定了“创业就业指导老师管理办法”,于7月举办了为期3天的创业就业导师训练营,30位来自各行各业的优秀创业老师参加,“创业导师训练营”凝聚了一批巾帼创业服务力量,搭建了一座为妇女创业就业积极赋能的桥梁。

(四)立足职能服务大局

妇促中心做为市妇联下属事业单位,是市妇联妇女发展工作的具体延伸。2024年,在分管副主席领导下,积极配合参与到市妇联相关工作中,充分发挥职能作用。一是在市妇联美丽庭院建设工作中,与发展部共同承办了为期2天的“巾帼美丽庭院建设培训班”,拟写并印制了2,000余“给巾帼美丽庭院女主人的一封信”;二是在市妇联家政进社区项目中,着力在“家培训”“家就业”“家服务”方面发挥职能作用,妇促中心主任以《推进巾帼家政进社区 实现“家+N”融合发展》为题在全省家政进社区工作培训班上做经验交流;三是全程参与到创业女性典型培树工作中,与发展部、女企业家协会联合承办了第11期女企业家经营管理高级研究班暨创业担保贷款引领女企业家示范班,为期7天,50人参加。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市妇女促进就业中心2024年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市妇女促进就业中心2024年度没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市妇女促进就业中心2024年度没有财政拨款“三公”经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;昆明市妇女促进就业中心2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市妇女促进就业中心2024年度收入合计1,582,118.83元。其中:财政拨款收入1,582,118.83元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比,收入合计增加148,709.94元,增长10.37%。其中:财政拨款收入增加148,709.94元,增长10.37%,要原因是2024年增加办公室房屋租赁支出;无上缴上级收入事业收入、无经营收入对附属单位上缴收入、无其他收入,与上年一致

二、支出决算情况说明

昆明市妇女促进就业中心2024年度支出合计1,582,118.83元。其中:基本支出1,190,587.53元,占总支出的75.25%;项目支出391,531.30元,占总支出的24.75%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加148,709.94元,增长10.37%。其中:基本支出减少4,576.96元,下降0.38%,主要原因是我单位长期聘用人员减少一名,相应的支出减少;项目支出增加153,286.90元,增长64.34%,主要原因是2024年增加办公室租赁费及物业管理费;无上级补助支出、无事业支出、无附属单位上缴支出、无其他支出,与上年一致。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市妇女促进就业中心机构正常运转的日常支出1,190,587.53元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,105,846.44元,占基本支出的92.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,741.09元,占基本支出的7.12%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市妇女促进就业中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出391,531.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

办公室租赁经费100,000.00元,主要用于办公用房的租赁及物业管理费。

妇女创业就业项目经费291,531.30元,主要用于持续开展“定向订单式”创业就业培训及贴息贷款帮扶创业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

明市妇女促进就业中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,582,118.83,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加148,709.94元,增长10.37%,完成年初预算的95.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出906,521.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.30%,完成年初预算的112.04%。主要用于人员工资福利发放、社保缴纳、基本公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数执行标准存在差异,人社部门核定的缴费基数与财政部门预算核定的缴费基数未能完全一致。

2.外交(类)支出,年初无此项预算。

3.国防(类)支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5.无教育(类)支出,年初无此项预算。

6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出199,164.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,完成年初预算的70.35%,其中:事业单位离退休费81,600.00元,主要用于退休干部的生活补助费;机关事业单位基本养老保险缴费支出83,542.00元,主要用于缴纳职工养老保险;其他社会保障和就业支出34,022.09元,主要用于中心除上述项目以外的其他用于事业单位社会保障和就业方面的支出。造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数执行标准存在差异,人社部门核定的缴费基数与财政部门预算核定的缴费基数未能完全一致。

9.卫生健康(类)支出98,547.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的95.64%,其中事业单位医疗52,719.36元,主要用于支付职工基本医疗保险单位部分;公务员医疗补助41,365.92元,主要用于支付职工公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗支出4,462.28元,主要用于除上述项目以外的其他用于事业单位医疗保险方面支出,造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数执行标准存在差异,人社部门核定的缴费基数与财政部门预算核定的缴费基数未能完全一致。

10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出291,531.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%,完成年初预算的81.50%,主要用于小额担保贷款管理工作奖补资金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算未安排项目资金,该笔项目资金为奖补资金。

13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。

16.无金融(类)支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出86,354.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的89.95%主要用于人员公积金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数执行标准存在差异,人社部门核定的缴费基数高于财政部门年初预算核定的缴费基数,导致实际支出超预算。

20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。

23.无其他(类)支出,年初无此项预算。

24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。

25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市妇女促进就业中心2024年机关运行经费支出0.00与上年一致,未发生增减变动,上年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市妇女促进就业中心资产总142,850.10元,其中,流动资产98,767.68元,固定资产44,082.42元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0元,其中固定资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市妇女促进就业中心2024年无其他重要事项情况说明六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000171300201111


1.昆明市妇女促进就业中心公开附表20251020050821984